Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

বার্ষিক বাজেট = ২০১৫-২০১৬

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা)

চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)

২০১৪-২০১৫

পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত আয় (টাকা)

২০১৩-২০১৪

নিজস্ব

তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

প্রারম্ভিক জের

-

-

-

-

-

হাতে নগদ

-

-

-

-

-

ব্যাংকে জমা

-

-

-

-

-

মোট প্রারম্ভিক জেরঃ

০০.০০

০০.০০

০০.০০

০০.০০

১৫৯.০০

      প্রাপ্তি

কর আদায় বকেয়া সহ

৪৫০০০০.০০

-

৬০০০০০.০০

৬৭৩৫৫০.০০

-

জন্ম নিবন্ধন ফিস

৫০,০০০.০০

-

৫০,০০০.০০

১০০০০.০০

-

পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস

২০,০০০.০০

-

২০,০০০.০০

২০,০০০.০০

১৩৬১০.০০

ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

-

১০০০০০.০০

১০০০০০.০০

-

৯৪৫০০.০০

সংস্থাপন কাজে সরকারী আয়

-

৫৯৫,০০০.০০

-

৩,২৮,৭৭৬.০০

৩৩০৩২২.০০

স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর (১%)

-

১১,২০০০০.০০

১১,২০০০০.০০

৬,০০,০০০.০০

৮২৩০০০.০০

সরকারী থোক বরাদ্দ LGSP (BBG+PBG)

-

১৮৫০০০০.০০

১৮৫০০০০.০০

১৪,০০,০০০.০০

১৮৬১৭৪০.০০

স্থানীয় সরঃ প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি, ADP

-

১,০০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

-

-

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি (উপজেলা পরিষদ টি.আর, কাবিখা, কাবিটা, অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী)

-

৫০,০০,০০০.০০

৫০,০০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

-

অন্যান্য

২০০০.০০

-

২০০০.০০

৩০০০.০০

৩৩৫০.০০

মোট প্রাপ্তি

৫২২০০০.০০

৮৭৬৫০০০.০০

৯২,৮৭,০০০.০০

৩১,৩৫,৪৮৫.০০

৩১,২৬,৬৮১.০০


বার্ষিক বাজেট = ২০১৫-২০১৬

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা)

চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)

২০১৪-২০১৫

পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত আয় (টাকা)

২০১৩-২০১৪

নিজস্ব

তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

ব্যয়

-

-

-

-

-

চেয়ারম্যান ও সদস্য ভাতা

১৭৪,৩০০.০০

১,৫৫,৭০০.০০

৩৩০০০০.০০

৩,১৯,৮০০.০০

৩৩০৩২২.০০

কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন

-

৪৩৯৩০০.০০

৪৩৯৩০০.০০

৩,২৮,৭৭৬.০০

কর আদায় ব্যয়

১২০০০০.০০

-

১২০০০০.০০

১,৩৪,৭১০.০০

-

প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারী

৬০,০০০.০০

-

৬০,০০০.০০

৩০,০০০.০০

-

ডাক ও বিদ্যুত বিল

২০০০০.০০

 

২০০০০.০০

৩০,০০০.০০

-

অফিস রÿণাবেÿন

৩০,০০০.০০

-

৩০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

-

নিজস্ব উৎস্ব দ্বারা প্রকল্প বাসত্মবায়ন

-

-

-

৮৯,০৪০.০০

-

অন্যান্য ব্যয়:

 

ক) ওয়ার্ড পর্যাযে উন্মুক্ত সভা

১২০০০.০০

-

১২০০০.০০

-

-

খ) স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা

১২০০০.০০

-

১২০০০.০০

-

-

গ) ইউপি মাসিক সভা

১২০০০.০০

-

১২০০০.০০

-

-

ঘ) ইউনিয়ন উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি সভা

৫০০০.০০

-

৫০০০.০০

-

-

ঙ) উন্মুক্ত বাজেট আলোচনা সভা

১০০০০.০০

-

১০০০০.০০

-

-

চ) নিরীক্ষা ব্যয় (ফটোকপি ও অন্যান্য)

৫০০০.০০

-

৫০০০.০০

-

-

ছ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রামত্ম

৫০০০০.০০

-

৫০০০০.০০

-

-

জ) টি.এ. ও  ডি.এ

৩০০০.০০

-

৩০০০.০০

-

-

ঝ) ব্যাংক চার্জ

২০০০.০০

-

২০০০.০০

-

-

এডিপি দ্বারা প্রকল্প বাসত্মবায়ন

-

১,০০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

-

-

এলজিএসপি দ্বারা প্রকল্প বাসত্মবায়ন

-

১৮,৫০,০০০.০০

১৮,৫০,০০০.০০

১২,০০,০০০.০০

১৮,৬১,৭৪০.০০

১% দ্বারা প্রকল্প বাসত্মবায়ন

-

১১,২০,০০০.০০

১১,২০,০০০.০০

৬,০০,০০০.০০

৮২৩০০০.০০

হিসাব নিরীÿা খাতে ব্যয়

২৫০০.০০

-

২৫০০.০০

-

-

হাটবাজার খাত

-

১০০০০০.০০

১০০০০০.০০

-

৯৪৫০০.০০

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি (উপজেলা পরিষদ টি.আর, কাবিখা, কাবিটা, অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী)

-

৫০,০০,০০০.০০

৫০,০০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

-

পেপার বিল

১৫০০.০০

-

১৫০০.০০

১৫০০.০০

-

অন্যান্য

-

-

-

১,৯৯,০০০.০০

৮৫৮৬.০০

মোট ব্যয়

৫,১৯,৩০০.০০

৮৭,৬৫,০০০.০০

৯২,৮৪,৩০০.০০

৩১,৩২,৮২৬.০০

৩১,১৮,১৪৮.০০

সমাপনী জের

২৭০০.০০

০০.০০

২৭০০.০০

২৬৫৯.০০

৮৫৩৩.০০